Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.comunecantiano.eu/trasparenza/Amministrazione_Trasparente/avcp/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z040DEC029
Oggetto: Acquisto estintori e pezzi per orologi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: 0000000000
Oggetto: Manutenzione edifici serventi il culto pubblico
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA
    CF: 01384010417
  • PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA
    CF: 01384010417
CIG: Z8B11FEDE3
Oggetto: Verifica e manutenzione luci caserma carabinieri
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: 0000000000
Oggetto: Spesa per centro servizi informativi C.M.
Importo aggiudicato: € 6507.61
Somme liquidate: € 5206.09
Tempi di completamento: dal 18-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
CIG: ZFA0DEC0C6
Oggetto: Manutenzione impianto antincendio scuola materna-elementare
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: ZD80BF6651
Oggetto: Gasolio per scuola materna-elementare
Importo aggiudicato: € 3178.51
Somme liquidate: € 3146.81
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
CIG: ZD80BF6651
Oggetto: Gasolio per scuola media
Importo aggiudicato: € 1279.22
Somme liquidate: € 1257.72
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
CIG: 0000000000
Oggetto: Contributo Parrocchia per recupero S.Ubaldo
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA
    CF: 01384010417
  • PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA
    CF: 01384010417
CIG: ZD80BF6651
Oggetto: Gasolio per sala Capponi
Importo aggiudicato: € 646.14
Somme liquidate: € 628.86
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
  • REPSOL ITALIA SPA
    CF: 00151550340
CIG: ZE30E72D7D
Oggetto: Allestimento Turba 2014
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11956.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
CIG: Z381118977
Oggetto: Miglioramento segnaletica
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1996.65
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZF00EC732D
Oggetto: Lavori di derattizzazione e disinfestazione periodo gennaio - giugno 2014
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2537.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE NATURA SRL
    CF: 02985370549
  • AMBIENTE NATURA SRL
    CF: 02985370549
CIG: Z590DD9B5C
Oggetto: Acquisto materiale per parchi e giardini
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1998.98
Tempi di completamento: dal 08-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARZOTTI FERRUCCIO
    CF: 01405270412
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
  • CHEMICAL NPK - FACILITY SERVICE SRL
    CF: 01293490411
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • BARZOTTI FERRUCCIO
    CF: 01405270412
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
  • CHEMICAL NPK - FACILITY SERVICE SRL
    CF: 01293490411
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese convenzione Società Energia Futuro Cantiano srl: convenzione
Importo aggiudicato: € 357702.00
Somme liquidate: € 357200.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ENERGIA FUTURO CANTIANO SRL
    CF: 02392860413
  • ENERGIA FUTURO CANTIANO SRL
    CF: 02392860413
CIG: ZB00D65B40
Oggetto: Programma di studi e analisi CLE
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 1627.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ARMANDO POETA
    CF: 02329810424
  • Ing. ARMANDO POETA
    CF: 02329810424
CIG: ZF71091902
Oggetto: Regimazione idraulica Torrente Tenetra
Importo aggiudicato: € 19520.00
Somme liquidate: € 9760.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.MO.TER SOC. COOPERATIVA
    CF: 01451670432
  • PRO.MO.TER SOC. COOPERATIVA
    CF: 01451670432
CIG: Z791091767
Oggetto: Movimento franoso in Loc. I Conti
Importo aggiudicato: € 5328.96
Somme liquidate: € 2613.24
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dr.Geologo ENRICO GENNARI
    CF: 01481060414
  • Dr.Geologo ENRICO GENNARI
    CF: 01481060414
CIG: Z0A10917E1
Oggetto: Movimento franoso in loc. Casale
Importo aggiudicato: € 3679.52
Somme liquidate: € 1839.76
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ARMANDO POETA
    CF: 02329810424
  • Dr.Geologo FABRIZIO MANTONI
    CF: 02130730423
  • Ing. ARMANDO POETA
    CF: 02329810424
  • Dr.Geologo FABRIZIO MANTONI
    CF: 02130730423
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto gas metano per sede comunale
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 4180.83
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z7B0EB50CC
Oggetto: Incarico SEA norme sicurezza-corsi-visite mediche
Importo aggiudicato: € 5955.82
Somme liquidate: € 5733.04
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO Srl
    CF: 01213360413
  • LAM S.R.L.
    CF: 00387420417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
  • SEA GRUPPO Srl
    CF: 01213360413
  • LAM S.R.L.
    CF: 00387420417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
CIG: Z040DEC029
Oggetto: Manutenzione estintori e impianti idrici antincendio
Importo aggiudicato: € 2584.18
Somme liquidate: € 2584.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z15122C206
Oggetto: Acquisto DPI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 995.52
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
CIG: Z1F0D7DCB6
Oggetto: Manutenzione, verifiche e controlli caldaie
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3284.07
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCERTIFICAZIONI SPA - MARCHE
    CF: 01358950390
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ARDUINI SRL
    CF: 01399310414
  • TIEMME DI MAGI D. -TONELLI G. & C. SNC
    CF: 01347730416
  • ARDUINI SRL
    CF: 01399310414
  • TIEMME DI MAGI D. -TONELLI G. & C. SNC
    CF: 01347730416
  • ECOCERTIFICAZIONI SPA - MARCHE
    CF: 01358950390
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: ZEA127497B
Oggetto: Verifiche e collaudi automezzi e impianti
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5714.46
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
  • ECOCERTIFICAZIONI SPA - MARCHE
    CF: 01358950390
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
  • ECOCERTIFICAZIONI SPA - MARCHE
    CF: 01358950390
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: ZD80BF6651
Oggetto: Gasolio per scuola materna - elementare
Importo aggiudicato: € 12821.49
Somme liquidate: € 7598.53
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: 0000000000
Oggetto: Manutenzione straordinaria per ripristino viabilità strada comunale Loc. Mampuia
Importo aggiudicato: € 59617.49
Somme liquidate: € 58816.54
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 21-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
CIG: ZE50D65AD4
Oggetto: Programma di studi e indagini di microzonazione
Importo aggiudicato: € 12350.00
Somme liquidate: € 12350.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dr.Geologo FABRIZIO MANTONI
    CF: 02130730423
  • Ing. ARMANDO POETA
    CF: 02329810424
  • Dr.Geologo FABRIZIO MANTONI
    CF: 02130730423
  • Ing. ARMANDO POETA
    CF: 02329810424
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio smaltimento rifiuti
Importo aggiudicato: € 295773.71
Somme liquidate: € 295773.71
Tempi di completamento: dal 29-11-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
CIG: 0000000000
Oggetto: Metano sede ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1961.32
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z3E14B817F
Oggetto: Corsi aggiornamento per gestione sicurezza - SERVIZI & CO. Srl - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
CIG: ZEF14B8129
Oggetto: Sorveglianza sanitaria - LAM Srl - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 428.41
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM S.R.L.
    CF: 00387420417
  • LAM S.R.L.
    CF: 00387420417
CIG: ZC614B80E5
Oggetto: Responsabile servizio prevenzione e protezione-SEA GRUPPO Srl - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2171.60
Somme liquidate: € 2171.60
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO Srl
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO Srl
    CF: 01213360413
CIG: Z0113A9508
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzioni stabili vari - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8905.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • TESORERIA DELLO STATO
    CF: 00000000000
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • TESORERIA DELLO STATO
    CF: 00000000000
CIG: Z7F12C9029
Oggetto: Acquisto gasolio stabili vari - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2921.17
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z9413ADEF8
Oggetto: Manutenzione estintori Casa di Riposo - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z9413ADEF8
Oggetto: Manutenzione estintori stabili vari - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1734.05
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z0213A8E70
Oggetto: Lavori di manutenzione stabili vari - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1990.01
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • Ditta Lupatelli Giovanni
    CF: LPTGNN69C05B352C
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • Ditta Lupatelli Giovanni
    CF: LPTGNN69C05B352C
CIG: Z4314AEECB
Oggetto: Rimborso risarcimento danni assicurazione Zurigo - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1999.99
Somme liquidate: € 1999.99
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: 0000000000
Oggetto: Consumi idrici stabili comunali - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3496.35
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: Z05162527E
Oggetto: Verifica e manutenzioni luci emergenza Caserma Carabinieri - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZAF137C04D
Oggetto: Acquisto carburante automezzi U.T. - Gestione beni demaniali e patrimoniali - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4895.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GONZALES MADRID MANUEL - IMPIANTO TAMOIL
    CF: 02367560543
  • BURANI EMANUELE - Distributore ESSO
    CF: 02558570418
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
  • BURANI EMANUELE - Distributore ESSO
    CF: 02558570418
  • GONZALES MADRID MANUEL - IMPIANTO TAMOIL
    CF: 02367560543
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
CIG: ZAF137C04D
Oggetto: Acquisto carburante automezzi U.T. - Viabilità e infrastrutture stradali - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 11417.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GONZALES MADRID MANUEL - IMPIANTO TAMOIL
    CF: 02367560543
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • GONZALES MADRID MANUEL - IMPIANTO TAMOIL
    CF: 02367560543
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
CIG: Z84163E075
Oggetto: Acquisto eliocopie - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1002.18
Tempi di completamento: dal 26-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: ZEA163E07F
Oggetto: Acquisto DPI - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 955.52
Somme liquidate: € 955.52
Tempi di completamento: dal 26-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
CIG: Z0113A5357
Oggetto: Riparazione e manutenzione automezzi U.T. - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13857.19
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABRIELLI NEVIO
    CF: 01047850415
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
  • BARTOLINI GIUSEPPE DI BARTOLINI GIOVANNI
    CF: 03179750546
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
  • BARTOLINI GIUSEPPE DI BARTOLINI GIOVANNI
    CF: 03179750546
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • GABRIELLI NEVIO
    CF: 01047850415
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone pozzi acque pubbliche - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 270.60
Somme liquidate: € 270.60
Tempi di completamento: dal 18-04-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Provincia di Pesaro e Urbino
    CF: 00212000418
  • Provincia di Pesaro e Urbino
    CF: 00212000418
CIG: ZD311072A1
Oggetto: Verifica e manutenzione caldaia - terzo responsabile Casa di Riposo - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZD311072A1
Oggetto: Manutenzione e verifica caldaie impianti sportivi - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZD311072A1
Oggetto: Manutenzione e verifica caldaie sala Capponi - museo - centro culturale - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZD311072A1
Oggetto: Manutenzione e verifica caldaie scuola elementare - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZD311072A1
Oggetto: Manutenzione e verifica caldaie scuola materna - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZD311072A1
Oggetto: Manutenzione e verifica caldaie scuola media - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZD311072A1
Oggetto: Manutenzione e verifica caldaie municipio - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 414.56
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: 0000000000
Oggetto: Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni - Centro Servizi Associati - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6507.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE
    CF: 02565260417
  • UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE
    CF: 02565260417
CIG: Z0813C97B4
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione scuola materna - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • MUSICOTTO SAS DI CIACCI G. & C.
    CF: 03046500546
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • MUSICOTTO SAS DI CIACCI G. & C.
    CF: 03046500546
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z0813C97B4
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione scuola elementare - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: 0000000000
Oggetto: Consumi idrici scuola materna - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: Z7F12C9029
Oggetto: Acquisto gasolio scuola elementare - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8874.73
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z7F12C9029
Oggetto: Acquisto gasolio scuola materna - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8983.70
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
CIG: Z2A13C980B
Oggetto: Manutenzione scuola materna - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
CIG: Z2A13C980B
Oggetto: Manutenzione scuola elementare - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
CIG: Z9413ADEF8
Oggetto: Impianto antincendio Scuola Materna - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 91.50
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z9413ADEF8
Oggetto: Impianto antincendio Scuola Elementare - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 91.50
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: 0000000000
Oggetto: Consumi idrici scuola elementare - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: Z0813C97B4
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione scuola media - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 635.17
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z2A13C980B
Oggetto: Manutenzione scuola media - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1172.01
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
CIG: Z7F12C9029
Oggetto: Acquisto gasolio scuola media - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7976.73
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: 0000000000
Oggetto: Consumi idrici scuola media - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 449.48
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: 0000000000
Oggetto: Metano mensa scolastica ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1991.11
Somme liquidate: € 1991.11
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: 0000000000
Oggetto: Metano palestra ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2130.42
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z0813C97B4
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione sala Capponi - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1497.15
Somme liquidate: € 1497.15
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • MUSICOTTO SAS DI CIACCI G. & C.
    CF: 03046500546
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • MUSICOTTO SAS DI CIACCI G. & C.
    CF: 03046500546
CIG: Z7F12C9029
Oggetto: Acquisto gasolio museo e sala Capponi - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2149.43
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: ZDA13ABBE9
Oggetto: Acquisto materiali per Manutenzione strade e piazze - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4770.80
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
CIG: ZE513CEEB9
Oggetto: Miglioramento segnaletica - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1997.88
Somme liquidate: € 1997.88
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZF213A7CC4
Oggetto: Lavori di manutenzione strade e piazze - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5611.40
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
  • Fecchi Giovanni
    CF: 01401020415
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • P.M.C. di Pascucci Michela
    CF: 02447910411
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
  • Fecchi Giovanni
    CF: 01401020415
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • P.M.C. di Pascucci Michela
    CF: 02447910411
CIG: Z3331D336C
Oggetto: Derattizzazione e disinfestazione - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2952.40
Somme liquidate: € 2952.40
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • AMBIENTE NATURA SRL
    CF: 02985370549
  • AMBIENTE NATURA SRL
    CF: 02985370549
CIG: Z7613AC637
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione pubblica iluminazione - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3596.20
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • Impianti elettrici LERI IVAN
    CF: 02265740411
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • Impianti elettrici LERI IVAN
    CF: 02265740411
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZB713AEB58
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione - anno 2015
Importo aggiudicato: € 11102.00
Somme liquidate: € 11102.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZD61635BA5
Oggetto: Noleggio luminarie natalizie - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1524.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA LUMINOSA snc
    CF: 02063090415
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • IDEA LUMINOSA snc
    CF: 02063090415
CIG: ZD61635BA5
Oggetto: Acquisto luminarie natalizie - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1499.31
Somme liquidate: € 1499.31
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: ZD613FB476
Oggetto: Servizio di protezione civile - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 63.50
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • PIZZERIA DEL SOLE DI TANFULLI RAFFAELE & C.
    CF: 01242470415
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • PIZZERIA DEL SOLE DI TANFULLI RAFFAELE & C.
    CF: 01242470415
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: 0000000000
Oggetto: Bollette acqua stabili comunali - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3433.02
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: 0000000000
Oggetto: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 196000.00
Somme liquidate: € 196000.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE
    CF: 02565260417
  • UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE
    CF: 02565260417
CIG: 0000000000
Oggetto: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 102500.00
Somme liquidate: € 50478.10
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE
    CF: 02565260417
  • UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE
    CF: 02565260417
CIG: ZDA13AD080
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzioni ville,parchi e giardini - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1480.74
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • BARZOTTI FERRUCCIO
    CF: 01405270412
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • BARZOTTI FERRUCCIO
    CF: 01405270412
CIG: Z4013ACF31
Oggetto: Lavori di manutenzione ville,parchi e giardini - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 961.46
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • P.M.C. di Pascucci Michela
    CF: 02447910411
  • BARZOTTI FERRUCCIO
    CF: 01405270412
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • P.M.C. di Pascucci Michela
    CF: 02447910411
  • BARZOTTI FERRUCCIO
    CF: 01405270412
CIG: Z2E13A6E2D
Oggetto: Acquisto materiale manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4335.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
CIG: 0000000000
Oggetto: Metano residenza protetta e mini alloggi ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 52500.00
Somme liquidate: € 34945.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: ZF813B4666
Oggetto: Canone assistenza e verifiche ascensori presso Residenza Protetta - Casa di Riposo - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5121.27
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • OTIS Servizi Srl
    CF: 01729590032
  • ARPAM
    CF: 01588450427
  • M E A D Srl
    CF: 02000930418
  • OTIS Servizi Srl
    CF: 01729590032
  • M E A D Srl
    CF: 02000930418
  • ARPAM
    CF: 01588450427
CIG: ZB313A5E0F
Oggetto: Lavori di manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2573.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • RENZACCI SPA -INDUSTRIA LAVATRICI
    CF: 00644150542
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
  • PICCOLI LUCA
    CF: 01309400412
  • ERA SRL
    CF: 01846390670
  • ELETTRORICAMBI DI SPADONI N.
    CF: 02258010541
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • RENZACCI SPA -INDUSTRIA LAVATRICI
    CF: 00644150542
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • PICCOLI LUCA
    CF: 01309400412
  • ERA SRL
    CF: 01846390670
  • ELETTRORICAMBI DI SPADONI N.
    CF: 02258010541
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
CIG: Z660FC553E
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI: Convenzione per servizi cimiteriali
Importo aggiudicato: € 36555.34
Somme liquidate: € 27907.34
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: ZB013DB533
Oggetto: Manutenzione verde cimiteriale - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 999.99
Somme liquidate: € 999.99
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: Z161572139
Oggetto: Manutenzione verde cimiteriale - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4999.99
Somme liquidate: € 4999.99
Tempi di completamento: dal 06-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: ZCD1698E8F
Oggetto: Organizzazione 39° mostra mercato del cavallo - anno 2015
Importo aggiudicato: € 13225.74
Somme liquidate: € 13225.74
Tempi di completamento: dal 26-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. CENTRO IPPICO LA BADIA
    CF: 02509440414
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • A.S.D. CENTRO IPPICO LA BADIA
    CF: 02509440414
CIG: ZCD1C6ACB2
Oggetto: Impegno di spesa per servizio iva.
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
  • MAGINI CARLO ALBERTO SRL
    CF: 02036550412
CIG: Z841844834
Oggetto: Concessione per Gestione Ordinaria dei tributi IMU - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 14099.00
Somme liquidate: € 10188.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z841844834
Oggetto: Concessione per Gestione Ordinaria dei tributi TARI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 14100.00
Somme liquidate: € 4839.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z841844834
Oggetto: Concessione per Accertamenti ICI - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 3814.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z841844834
Oggetto: Concessione per Accertamenti IMU - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1433.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z841844834
Oggetto: Spese Andreani su incassi IMU ORDINARIA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 15700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
  • ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
CIG: Z990D8E20B
Oggetto: Interventi finanziati con monetizzazione L.R.22/09 art.1 c.8(Prat.Ed.M.L.)
Importo aggiudicato: € 669.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E0FF0F57
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Ufficio Unico Controlli Interni
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
CIG: Z870F52ADB
Oggetto: Acquisto stampati specifici e libri tecnico-giuridico
Importo aggiudicato: € 3190.46
Somme liquidate: € 2230.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: 02158300414
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: 02158300414
CIG: Z6B0F52B27
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 822.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • ERITEL TELECOMINICAZIONI SRL
    CF: 01581200423
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • ERITEL TELECOMINICAZIONI SRL
    CF: 01581200423
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z790E25AF1
Oggetto: Spese per appalto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 7333.00
Somme liquidate: € 7332.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z970D5F17C
Oggetto: Spese telefoniche per Sede Comunale e cellulari
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 11944.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per sede comunale
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10372.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: 0000000000
Oggetto: Adesione anno 2014 Anci e Lega delle Autonomie
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 950.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.C.I. ASS.NE NAZ.LE COMUNI D'ITALIA
    CF: 80118510587
  • A N C I MARCHE -ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI
    CF: 93007530426
  • LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI
    CF: 02133711008
  • A.N.C.I. ASS.NE NAZ.LE COMUNI D'ITALIA
    CF: 80118510587
  • A N C I MARCHE -ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI
    CF: 93007530426
  • LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI
    CF: 02133711008
CIG: ZC30F52B57
Oggetto: Spese per economato
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 1738.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DELLE MARCHE SPA
    CF: 01377380421
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • BANCA DELLE MARCHE SPA
    CF: 01377380421
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: Z790F52BFC
Oggetto: Manutenzione macchine d'ufficio
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 609.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: ZB90FF0B3C
Oggetto: Spese contrattuali e d'asta a carico del Comune
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 112.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ORDINE AVV. URBINO
    CF: 01107980417
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ORDINE AVV. URBINO
    CF: 01107980417
CIG: ZD30FF0C5C
Oggetto: Spese per convegni e giornate di studio
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBE0FEF50D
Oggetto: Impegno di spesa rete wireless 2014 ditta Milliway srl
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1830.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
CIG: Z4B0FF1BAB
Oggetto: Canone per servizio Magnetofono
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDAT 85 SRL
    CF: 01322700749
  • CEDAT 85 SRL
    CF: 01322700749
CIG: Z710FEFBC0
Oggetto: Contratto con la Ditta PAL Informatica per assistenza alle procedure informatiche
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 18271.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
CIG: ZC80FF142E
Oggetto: Manutenzione Hardware e Software
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3247.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: Z9411B3C4C
Oggetto: Aggiornamento programma inventario mobiliare e immobiliare
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 423.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z3F11D68D8
Oggetto: Spese legali Avv. Valentini Aldo per procedimento penale Tribunale Urbino
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4910.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI
    CF: 02239730415
  • STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI
    CF: 02239730415
CIG: Z6611D64A6
Oggetto: Spese legali mediazione Comune Cantiano - Baldelli/Catena
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Convenzione con la Provincia di Pesaro-Urbino per la formazione del personale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Provincia di Pesaro e Urbino
    CF: 00212000418
  • Provincia di Pesaro e Urbino
    CF: 00212000418
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio associato pratiche previdenziali - Ente capofila Comune di Sant'Angelo in Vado
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
CIG: 0000000000
Oggetto: Spesa per compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
CIG: 0000000000
Oggetto: Convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado per la formazione del personale degli Enti Locali
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
CIG: 0000000000
Oggetto: Quota di partecipazione alla Comunità Montana
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
CIG: 0000000000
Oggetto: Spesa per servizio associato accertamento tributi
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
CIG: ZCA0D5EF8B
Oggetto: Polizza RCT
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15599.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per stabili vari
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9563.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL e costi amministrativi GSE per parco fotovoltaico S. Rocco
Importo aggiudicato: € 7550.00
Somme liquidate: € 6259.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • GSE SPA - GESTORE SERVIZI ELETTRICI
    CF: 05754381001
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • GSE SPA - GESTORE SERVIZI ELETTRICI
    CF: 05754381001
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZCA0D5EF8B
Oggetto: Polizze automezzi U.T. e conducenti
Importo aggiudicato: € 5778.13
Somme liquidate: € 5767.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: ZCA0D5EF8B
Oggetto: Polizza auto vigili e conducente
Importo aggiudicato: € 278.48
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: ZCB0FF0E20
Oggetto: Convenzione per canile
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6029.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 00904150414
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: 02077170419
  • COOP SOC. ARANCIA BLU A R.L.
    CF: 02060720410
  • URBINATI LUCA
    CF: RBNLCU70M03B352V
  • COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 00904150414
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: 02077170419
  • COOP SOC. ARANCIA BLU A R.L.
    CF: 02060720410
  • URBINATI LUCA
    CF: RBNLCU70M03B352V
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese per servizio associato Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CAGLI
    CF: 00146060413
  • COMUNE DI CAGLI
    CF: 00146060413
CIG: Z970D5F17C
Oggetto: Spese telefoniche per scuola elementare-materna
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 477.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per scuola elementare
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1084.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: Z970D5F17C
Oggetto: Spese telefoniche per scuola media
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 416.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per scuola media
Importo aggiudicato: € 2270.00
Somme liquidate: € 1668.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per sala Capponi
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2268.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per campo sportivo di Chiaserna
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 793.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel campo sportivo Cantiano
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2091.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: 0000000000
Oggetto: Contributo alla U.S.D. Cantiano Calcio e Polisportiva Cantianese A.S.D.
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.D. CANTIANO CALCIO
    CF: 02224290417
  • POLISPORTIVA CANTIANESE A.S.D.
    CF: 02455850418
  • U.S.D. CANTIANO CALCIO
    CF: 02224290417
  • POLISPORTIVA CANTIANESE A.S.D.
    CF: 02455850418
CIG: 0000000000
Oggetto: Contributo Tennis Club Cantiano
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENNIS CLUB CANTIANO
    CF: 02142060413
  • TENNIS CLUB CANTIANO
    CF: 02142060413
CIG: Z4F0FEC677
Oggetto: Acquisto massa vestiario
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1581.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 128525.88
Somme liquidate: € 88564.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZCA0D5EF8B
Oggetto: Polizza Automezzi, RCT e Infortuni della Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 1020.34
Somme liquidate: € 994.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z970D5F17C
Oggetto: Spese telefoniche per Casa di Riposo
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1076.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per casa di riposo
Importo aggiudicato: € 17950.00
Somme liquidate: € 14197.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: 0000000000
Oggetto: Recupero salme di persone accidentate e/o decedute sulla via pubblica
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONORANZE FUNEBRI S.N.C. DI TOCCACELI
    CF: 02063160416
  • ONORANZE FUNEBRI S.N.C. DI TOCCACELI
    CF: 02063160416
CIG: ZF3119A584
Oggetto: Acquisto apparecchiature informatiche
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 516.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: Z47125EE95
Oggetto: Rimborso risarcimento danni da assicurazione (Danni al muro di contenimento torrente Tenetra da Natura srl in Piazza del Mercato in data 12/11/2014).
Importo aggiudicato: € 6685.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL LU.CE.OLI snc
    CF: 02222340412
  • EDIL LU.CE.OLI snc
    CF: 02222340412
CIG: Z26125EF7E
Oggetto: Rimborso risarcimento danni da assicurazione (Danni al punto luce di Moria Causati daCMC di Carubini in data 11/12/2014).
Importo aggiudicato: € 1909.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z6A07B5A18
Oggetto: ACQUISTO BENI PER ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 529.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UFFICIO DEL GOVERNO DI PESARO
    CF: 80006690418
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • UFFICIO DEL GOVERNO DI PESARO
    CF: 80006690418
CIG: Z6F07FC6E7
Oggetto: AGGIORNAMENTO SITI INTERNET COMUNE DI CANTIANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3354.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • LUCARINI GIANCARLO
    CF: LCRGCR70D14B636G
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • LUCARINI GIANCARLO
    CF: LCRGCR70D14B636G
CIG: Z360933B07
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PIAZZA DEL GUSTO - ED. 2013
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10838.34
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 11-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.NE IL SOGNO
    CF: 91019310415
  • ASS.NE FATICART
    CF: 02903280549
  • LUCIANI BRUNA
    CF: LCNBRN54M71C912P
  • CROCE ROSSA ITALIANA - CAGLI
    CF: 01906810583
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00475210423
  • BETA SPA
    CF: 01144550439
  • LA LOCANDA DEL BROGLIO
    CF: 02183540414
  • MARACAIBO DI INES VERONICA URRUTIA
    CF: 01765040439
  • KOREKANE' ASS.NE CULTURALE
    CF: 03198470407
  • BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA
    CF: 02260800418
  • RADIO BLU SNC
    CF: 00876310426
  • PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • S.I.A.E. AGENZIA DI CAGLI
    CF: 00871740411
  • MORENA FRANCO
    CF: MRNFNC60E11B636L
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • LA MACINA AMBIENTE
    CF: 02133160412
  • PROMIDEA SRL
    CF: 02054160417
  • ASS.NE FATICART
    CF: 02903280549
  • BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA
    CF: 02260800418
  • ASS.NE IL SOGNO
    CF: 91019310415
  • BETA SPA
    CF: 01144550439
  • CROCE ROSSA ITALIANA - CAGLI
    CF: 01906810583
  • KOREKANE' ASS.NE CULTURALE
    CF: 03198470407
  • LUCIANI BRUNA
    CF: LCNBRN54M71C912P
  • LA LOCANDA DEL BROGLIO
    CF: 02183540414
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00475210423
  • MARACAIBO DI INES VERONICA URRUTIA
    CF: 01765040439
  • RADIO BLU SNC
    CF: 00876310426
  • S.I.A.E. AGENZIA DI CAGLI
    CF: 00871740411
  • PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • MORENA FRANCO
    CF: MRNFNC60E11B636L
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • LA MACINA AMBIENTE
    CF: 02133160412
  • PROMIDEA SRL
    CF: 02054160417
CIG: Z660A87ADC
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CANTIANESE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4705.58
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 11-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' FILODRAMMATICA APECCHIO
    CF: 91003130415
  • CAU DANILO
    CF: 00703230417
  • BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA
    CF: 02260800418
  • ASS.NE SOTTOSOPRA ONLUS
    CF: 90016900541
  • SOC. COOP. M.A.C.S.
    CF: 01598700431
  • MOROLLI YURI
    CF: MRLYRU93A30B352I
  • LUCIANI BRUNA
    CF: LCNBRN54M71C912P
  • KOREKANE' ASS.NE CULTURALE
    CF: 03198470407
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • SIAE MANDATARIO CAGLI
    CF: 00987061009
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • SOCIETA' FILODRAMMATICA APECCHIO
    CF: 91003130415
  • CAU DANILO
    CF: 00703230417
  • BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA
    CF: 02260800418
  • ASS.NE SOTTOSOPRA ONLUS
    CF: 90016900541
  • SOC. COOP. M.A.C.S.
    CF: 01598700431
  • MOROLLI YURI
    CF: MRLYRU93A30B352I
  • LUCIANI BRUNA
    CF: LCNBRN54M71C912P
  • KOREKANE' ASS.NE CULTURALE
    CF: 03198470407
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • SIAE MANDATARIO CAGLI
    CF: 00987061009
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: ZA907FB438
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione stabili vari
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8901.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PARLANTI SAS DI GIUSEPPE E ROBERTO
    CF: 02263870541
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
  • EFFEPI MARMI DI BOCCHINI FLORIO & PAOLO
    CF: 01184820411
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • A R B O S.R.L.
    CF: 01326770417
  • F.LLI PARLANTI SAS DI GIUSEPPE E ROBERTO
    CF: 02263870541
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
  • EFFEPI MARMI DI BOCCHINI FLORIO & PAOLO
    CF: 01184820411
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • A R B O S.R.L.
    CF: 01326770417
CIG: Z8107FB534
Oggetto: Lavori di verifica,controlli e pulizia caldaie centrali term
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6955.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • TIEMME DI MAGI D. -TONELLI G. & C. SNC
    CF: 01347730416
  • ARDUINI SRL
    CF: 01399310414
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • TIEMME DI MAGI D. -TONELLI G. & C. SNC
    CF: 01347730416
  • ARDUINI SRL
    CF: 01399310414
CIG: Z0607FB759
Oggetto: Miglioramento segnaletica
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1493.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZEE07FC6D1
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione estintori comunali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: 0000000000
Oggetto: Convenzione Società Energia Futuro Cantiano Srl
Importo aggiudicato: € 357702.00
Somme liquidate: € 356178.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA FUTURO CANTIANO SRL
    CF: 02392860413
  • ENERGIA FUTURO CANTIANO SRL
    CF: 02392860413
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto metano per cucina mensa
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1863.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto metano per palestra
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3196.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z79081E8C7
Oggetto: Lavori di manutenzione stabili vari
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2995.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
  • GIACOMINI MARCO
    CF: 02320920412
  • CHEMICAL NPK - FACILITY SERVICE SRL
    CF: 01293490411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
  • GIACOMINI MARCO
    CF: 02320920412
  • CHEMICAL NPK - FACILITY SERVICE SRL
    CF: 01293490411
CIG: Z1A0855C11
Oggetto: Servizio necroscopico cimiteriale e di pulizia
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 29296.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: ZA5079A30F
Oggetto: Fornitura gasolio riscaldamento stabili vari
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4422.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
CIG: ZA5079A30F
Oggetto: Fornitura gasolio riscaldamento scuola elem-materna
Importo aggiudicato: € 27400.00
Somme liquidate: € 26415.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
CIG: ZA5079A30F
Oggetto: Fornitura gasolio riscaldamento scuola media
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11562.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
CIG: ZA5079A30F
Oggetto: Fornitura gasolio riscaldamento sala Capponi
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4537.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
  • CATRIA PETROLI SRL
    CF: 02309080410
CIG: Z650BC4F75
Oggetto: Manutenzione impianto antincendio scuola elem-materna
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: Z650BC4F75
Oggetto: Manutenzione impianto antincendio casa di riposo
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
  • MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
    CF: 02127050413
CIG: 0000000000
Oggetto: Consumi idrici stabili comunali
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1783.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: 0000000000
Oggetto: Consumi idrici scuola elem-materna
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 441.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: 0000000000
Oggetto: Consumi idrici scuola media
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 61.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: 0000000000
Oggetto: Bollette acqua stabili vari
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4304.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
  • MARCHE MULTISERVIZI SPA
    CF: 02059030417
CIG: 0000000000
Oggetto: Contributo parrocchia per recupero S.Ubaldo
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Parrocchia S.Nicolò
    CF: 82005730419
  • Parrocchia S.Nicolò
    CF: 82005730419
CIG: 0000000000
Oggetto: Manutenzione edifici serventi culto pubblico
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA
    CF: 01384010417
  • PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA
    CF: 01384010417
CIG: Z5A0C896D1
Oggetto: Servizio prevenzione, protezione sorveglianza sanitaria
Importo aggiudicato: € 4569.33
Somme liquidate: € 4357.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO Srl
    CF: 01213360413
  • LAM S.R.L.
    CF: 00387420417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
  • SEA GRUPPO Srl
    CF: 01213360413
  • LAM S.R.L.
    CF: 00387420417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
CIG: ZA20C94EF1
Oggetto: Ripristino sentiero Monte Tenetra
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 1305.40
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio smaltimento rifiuti
Importo aggiudicato: € 272000.00
Somme liquidate: € 271356.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
CIG: 5413884E65
Oggetto: Ripristino e sistemazione rete viaria per Parco Naturale Bosco di Tecchie
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 69999.99
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Costruzioni Ing.Perfetti Srl
    CF: 02233350418
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
  • C.O.G.E.S. Srl
    CF: 01415040417
  • Maffei Srl uninominale
    CF: 01206370411
  • Guidarelli Geom. Lanfranco
    CF: 00040830416
  • CASAVECCHIA GROUP SRL
    CF: 02381160411
  • AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA
    CF: 97163520584
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
  • AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA
    CF: 97163520584
CIG: Z6D0D8E1F3
Oggetto: Interventi edilizia scolastica L.R.22/09 art.6 c.3(Prat.Ed.M.L.)
Importo aggiudicato: € 3764.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D0D8E1F3
Oggetto: Interventi edilizia scolastica L.R.22/09 art.6 c.3(Prat.Ed.L.D.)
Importo aggiudicato: € 582.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Spesa per Ufficio Controlli Interni
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2892.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
CIG: ZE208408CE
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1424.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • META INFORMATICA SRL
    CF: 02053370413
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • META INFORMATICA SRL
    CF: 02053370413
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZD8097B1CC
Oggetto: Spese per servizio economato
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4109.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • GIACOMINI MATTEO
    CF: GCMMTT80C26B352J
  • BANCA DELLE MARCHE SPA
    CF: 01377380421
  • A.C.I. DELEGAZIONE DI CAGLI
    CF: 01156740415
  • ONORANZE FUNEBRI S.N.C. DI TOCCACELI
    CF: 02063160416
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • GIACOMINI MATTEO
    CF: GCMMTT80C26B352J
  • BANCA DELLE MARCHE SPA
    CF: 01377380421
  • A.C.I. DELEGAZIONE DI CAGLI
    CF: 01156740415
  • ONORANZE FUNEBRI S.N.C. DI TOCCACELI
    CF: 02063160416
CIG: ZB408714A0
Oggetto: Interventi di manutenzione macchine d'ufficio
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORSINI BRUNO
    CF: 00473530418
  • ERITEL TELECOMINICAZIONI SRL
    CF: 01581200423
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • CORSINI BRUNO
    CF: 00473530418
  • ERITEL TELECOMINICAZIONI SRL
    CF: 01581200423
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: Z8F097B1BB
Oggetto: Spese contrattuali e d'asta a carico del Comune
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1419.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANFUCCI STEFANO
    CF: 01063970410
  • CAMBORATA DANIELA
    CF: CMBDNL80T62E256U
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • MANFUCCI STEFANO
    CF: 01063970410
  • CAMBORATA DANIELA
    CF: CMBDNL80T62E256U
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: ZE00BCB348
Oggetto: Assistenza alle procedure informatiche Ditta PAL Informatica s.r.l.
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21920.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
CIG: 0000000000
Oggetto: Spesa per compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
CIG: 0000000000
Oggetto: Convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado per la formazione del personale degli Enti Locali
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
CIG: 0000000000
Oggetto: Convenzione con la Provincia di Pesaro-Urbino per la formazione del personale
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 644.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Provincia di Pesaro e Urbino
    CF: 00212000418
  • Provincia di Pesaro e Urbino
    CF: 00212000418
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio associato pratiche previdenziali - Ente capofila Comune di Sant'Angelo in Vado
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 922.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
  • COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
    CF: 00352820419
CIG: ZCA0D773CF
Oggetto: Assistenza macchine fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 1043.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORSINI BRUNO
    CF: 00473530418
  • CORSINI BRUNO
    CF: 00473530418
CIG: Z8C0D774BF
Oggetto: Spese per manutenzione Hardware e software
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4868.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: ZBB0D775A6
Oggetto: Spese legali Avv. Fagioli Domenico (causa G.P.)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1657.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGIOLI DOMENICO
    CF: 02502230416
  • FAGIOLI DOMENICO
    CF: 02502230416
CIG: ZCD0D7A0BD
Oggetto: Spese legali - procedimenti ditta Lita Costruzioni ed altri
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI
    CF: 02239730415
  • STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI
    CF: 02239730415
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese per servizio associato accertamento tributi
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 201.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • FILONI STEFANIA
    CF: FLNSFN65M61D488P
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • FILONI STEFANIA
    CF: FLNSFN65M61D488P
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per stabili vari
Importo aggiudicato: € 11860.00
Somme liquidate: € 11859.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per PARCO FOTOVOLTAICO S. Rocco - Costi amm.vi GSE e spese funzionamento (Enel Energia- Enel Serv. Elettr.- Enel Distr.ne)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5998.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GSE SPA - GESTORE SERVIZI ELETTRICI
    CF: 05754381001
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GSE SPA - GESTORE SERVIZI ELETTRICI
    CF: 05754381001
CIG: ZC9082BF7E
Oggetto: Polizza RCT
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15599.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: ZC9082BF7E
Oggetto: Polizze automezzi U.T.
Importo aggiudicato: € 5795.13
Somme liquidate: € 5776.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese per servizio associato Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CAGLI
    CF: 00146060413
  • COMUNE DI CAGLI
    CF: 00146060413
CIG: ZC5087173F
Oggetto: Convenzione per canile
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1972.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 00904150414
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: 02077170419
  • COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO
    CF: 00904150414
  • CANILE VOLPETELLA DI CASELLI SIMONE
    CF: 02077170419
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese per servizio associato Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CAGLI
    CF: 00146060413
  • COMUNE DI CAGLI
    CF: 00146060413
CIG: ZF9082C1A5
Oggetto: Spese telefoniche per scuola elementare-materna
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 483.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per sala Capponi
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2465.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per campo sportivo di Chiaserna
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 909.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL 2013 - CAMPO SPORTIVO CANTIANO
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3439.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: 0000000000
Oggetto: ENEL per casa di riposo
Importo aggiudicato: € 20950.00
Somme liquidate: € 20172.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZF9082C1A5
Oggetto: Spese telefoniche per Casa di Riposo
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1047.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z9714F5B53
Oggetto: Servizio di Supporto per Controlli Interni - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
CIG: Z4114F628A
Oggetto: Acquisto Libri Tecnico Giuridici - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z870F52ADB
Oggetto: Acquisto stampati specifici e libri tecnico-giuridico - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 721.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4514F6499
Oggetto: Acquisto materiale di Cancelleria - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1767.00
Somme liquidate: € 157.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROL SAS
    CF: 01616780407
  • TECNOCONTROL SAS
    CF: 01616780407
CIG: Z8A14F5FAA
Oggetto: APPALTO Materiale di Cancelleria - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 7633.00
Somme liquidate: € 7632.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZDF1843888
Oggetto: Acquisto materiale informatico - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2913C126E
Oggetto: TELEFONIA FISSA - Sede - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 9864.77
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
CIG: Z48127E0EE
Oggetto: Affidamento servizi diversi alla società LA.TO. Pubblico srl - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 16226.00
Somme liquidate: € 8113.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
CIG: Z2913C126E
Oggetto: TELEFONIA MOBILE - Sede
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4178.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Sede Comunale - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 12727.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
  • ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
    CF: 09633951000
CIG: Z5A1454DD2
Oggetto: Spese per economato - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 2361.78
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DELLE MARCHE SPA
    CF: 01377380421
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • BANCA DELLE MARCHE SPA
    CF: 01377380421
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: ZC614F650D
Oggetto: Interventi di manutenzione macchine per ufficio - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1443.52
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • CORSINI BRUNO
    CF: 00473530418
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • CORSINI BRUNO
    CF: 00473530418
CIG: Z8714F62C7
Oggetto: Spese Contrattuali e D'Asta - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 374.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE spa
    CF: 01114601006
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • POSTE ITALIANE spa
    CF: 01114601006
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZA214F5C54
Oggetto: Noleggio Fotocopiatrice U.T. - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA214F5C54
Oggetto: Noleggio Fotocopatrici Scuola Media - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z30184386D
Oggetto: Spese per servizi rete wireless - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z871843858
Oggetto: Servizio Magnetofono - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA616E40E3
Oggetto: Canone Manutenzione annuale moduli PAL INFORMATICA - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
CIG: ZA616E40E3
Oggetto: Interventi di assistenza agli utenti PAL INFORMATICA - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 6228.58
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza informatica postazioni di lavoro (BT. Tecno Forniture Briscolini D.) - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4752.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: 0000000000
Oggetto: Reti telematiche con la provincia di Pesaro -Urbino CSTP - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 885.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2414F5BB4
Oggetto: Aggiornamento Inventario - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1891.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z6D169F32A
Oggetto: Incarico avv. Pierdominici ricorso al Tar esclusione graduatoria "bando 6000 campanili" - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 701.15
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERDOMINICI FABIO
    CF: PRDFBA57T31B474R
  • PIERDOMINICI FABIO
    CF: PRDFBA57T31B474R
CIG: Z6D169F32A
Oggetto: Assistenza Legale - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10955.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGIOLI DOMENICO
    CF: 02502230416
  • FAGIOLI MARCELLO
    CF: FGLMCL55P01B636C
  • STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI
    CF: 02239730415
  • FAGIOLI DOMENICO
    CF: 02502230416
  • FAGIOLI MARCELLO
    CF: FGLMCL55P01B636C
  • STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI
    CF: 02239730415
CIG: ZDE14F5EC6
Oggetto: Attività di tutoring in materia di armonizzazione dei sistemi contabili - Corso Acqualagna - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI ACQUALAGNA
    CF: 00152230413
  • COMUNE DI ACQUALAGNA
    CF: 00152230413
CIG: 0000000000
Oggetto: Convenzione per pratiche previdenziali - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Nucleo di valutazione - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Spesa per formazione del personale - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Incarico per misurazione legna dott.ssa Montalbano - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Contratto gestione tributi ditta Andreani Tributi srl.
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z8C139ABE3
Oggetto: Polizza RCT - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15599.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese per Risarcimento danni - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 831.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASS.NI SPA (BOLOGNA)
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASS.NI SPA (BOLOGNA)
    CF: 00818570012
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Stabili Vari - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9032.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Parco Fotovoltaico San Rocco - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14667.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z8C139ABE3
Oggetto: Polizza Conducente mezzi UT - Strade - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 186.18
Somme liquidate: € 186.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z3514F623F
Oggetto: Convenzione per Canile - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 2463.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP SOC. ARANCIA BLU A R.L.
    CF: 02060720410
  • COOP SOC. ARANCIA BLU A R.L.
    CF: 02060720410
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Scuola Materna - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1353.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z481843808
Oggetto: Acquisto vestiario-autisti scuolabus -operai - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Scuola Elementare - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1353.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z2913C126E
Oggetto: TELEFONIA FISSA - Scuola Elementare
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 370.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
CIG: Z2913C126E
Oggetto: TELEFONIA FISSA - Scuola Materna
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 370.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Scuola Media - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1648.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z2913C126E
Oggetto: TELEFONIA FISSA - Scuola Media
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 685.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Sala Capponi - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2040.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Campo Sportivo Cantiano - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2364.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Campo Sportivo Chiaserna - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 858.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z481843808
Oggetto: Acquisto vestiario-Ufficio tecnico - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Pubblica Illuminazione - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 107000.00
Somme liquidate: € 103213.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z8C139ABE3
Oggetto: Polizza Auto - Protezione Civile - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z2913C126E
Oggetto: TELEFONIA FISSA - Casa di Riposo ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1377.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • VODAFONE OMNITEL N.V.
    CF: 08539010010
CIG: 0000000000
Oggetto: Enel per Casa di Riposo - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 17200.00
Somme liquidate: € 15854.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z6818437D5
Oggetto: Recupero salme accidentate sulla via pubblica - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE11D1D83B
Oggetto: SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Renzini Maria Luisa
    CF: RNZMLS68R45F205T
  • Renzini Maria Luisa
    CF: RNZMLS68R45F205T
CIG: Z2B1D67D82
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENA FRANCO& C. SNC
    CF: 00972060412
  • MORENA FRANCO& C. SNC
    CF: 00972060412
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (rischi diversi veicoli a motore casko) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1199.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (infortuni aamministratori-segreteria) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 976.10
Somme liquidate: € 976.10
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 01172310417
  • GENERALI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 01172310417
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE E QUOTIDIANI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 S.P.A
    CF: 00777910150
  • IL SOLE 24 S.P.A
    CF: 00777910150
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE E QUOTIDIANI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z6319E9FCC
Oggetto: Appalto generale fornitura materiale di cancelleria - ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z1A1B78AA9
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z441D39C12
Oggetto: Abbonamento Leggi d'Italia - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZF41D679D6
Oggetto: Acquisto pezzi di ricambio macchine d'ufficio - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 872.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: Z7C1D618C8
Oggetto: Manutenzione fotocopiatrice ufficio segreteria - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALC UFFICIO SNC
    CF: 02584950410
  • FALC UFFICIO SNC
    CF: 02584950410
CIG: Z9B1D639A6
Oggetto: Acquistio kit di manutenzione fotocopiatrice olivetti D-copia 300 ufficio segreteria - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 823.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALC UFFICIO SNC
    CF: 02584950410
  • FALC UFFICIO SNC
    CF: 02584950410
CIG: Z8D1D6C01F
Oggetto: Servizio magnetofono - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEDAT 85 SRL
    CF: 01322700749
  • CEDAT 85 SRL
    CF: 01322700749
CIG: ZD41D67FEB
Oggetto: Acquisto libri tecnico-giuridico, riviste, stampati - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto libri tecnico-giuridico, riviste, stampati - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z48127E0EE
Oggetto: i.s. servizi supporto operativo gestione finanziaria - amministrativa
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
CIG: Z48127E0EE
Oggetto: I.s. per servizi controlli interni
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
  • LA.TO. PUBBLICO SRL
    CF: 02543680413
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (RCT generale-segreteria) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 15599.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: ZC51D5FA74
Oggetto: Misurazione legna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRELLA MONTALBANO
    CF: 02410790410
  • MIRELLA MONTALBANO
    CF: 02410790410
CIG: Z281D618B1
Oggetto: Noleggio fotocopiatrice ufficio tecnico - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALC UFFICIO SNC
    CF: 02584950410
  • FALC UFFICIO SNC
    CF: 02584950410
CIG: Z021C70426
Oggetto: licenze d'uso programmi PAL Informatica - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 11571.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
CIG: Z021C70426
Oggetto: assistenza informatica ditta Pal Informatica srl - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
  • PAL INFORMATICA SRL
    CF: 02143010367
CIG: Z8D1D6910F
Oggetto: SERVIZI DI CONNESSIONE RETE WIRELLESS (FIDOCA SRL) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
  • FIDOKA SRL
    CF: 01900720432
CIG: ZC81D5A305
Oggetto: Assistenza e manutenzione informatica postazioni di lavoro - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: Z851D698B5
Oggetto: Acquisto materiale informatico
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: Z241D6A1DC
Oggetto: Servizio di custodia cani randagi - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP SOC. ARANCIA BLU A R.L.
    CF: 02060720410
  • COOP SOC. ARANCIA BLU A R.L.
    CF: 02060720410
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (segreteria- vigili) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (segreteria-vigili cond.) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z7C1D618C8
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici scuola media ed elementare - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALC UFFICIO SNC
    CF: 02584950410
  • FALC UFFICIO SNC
    CF: 02584950410
CIG: ZAB1D6A5E4
Oggetto: SERVIZIO DITTA TOCCACELI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONORANZE FUNEBRI S.N.C. DI TOCCACELI
    CF: 02063160416
  • ONORANZE FUNEBRI S.N.C. DI TOCCACELI
    CF: 02063160416
CIG: Z811923170
Oggetto: Acquisto gas metano Municipio - 1° quadrimestre ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1649.18
Somme liquidate: € 1535.77
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z681AE8130
Oggetto: Acquisto gas metano Municipio - 2° Quadrimestre ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 809.84
Somme liquidate: € 766.75
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z071B7A1F9
Oggetto: Sicurezza sul lavoro SEA GRUPPO srl - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2171.60
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO Srl
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO Srl
    CF: 01213360413
CIG: Z071B7A1F9
Oggetto: Sorveglianza Sanitaria sui loghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
  • SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE
    CF: 01460990417
CIG: Z9D189D4C7
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento stabili vari - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 375.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z9D189D4C7
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento stabili vari - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.27
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
  • GOLDENGAS SPA
    CF: 00080300429
CIG: Z521B4C821
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento stabili comunali - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
CIG: ZA9190C99A
Oggetto: Acquisto carburante automezzi U.T. - Gestione beni demaniali e patrimoniali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2950.82
Somme liquidate: € 1466.97
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
CIG: ZA9190C99A
Oggetto: Acquisto carburante automezzi U.T. - Gestione beni demaniali e patrimoniali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: ZB11B4381D
Oggetto: Acquisto carburante automezzi U.T. 2° semestre 2016
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
CIG: Z931954C8C
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione stabili - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARZOTTI FERRUCCIO
    CF: 01405270412
  • BARZOTTI FERRUCCIO
    CF: 01405270412
CIG: Z931954C8C
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione stabili - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 601.42
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
  • FIME SRL
    CF: 00799140231
CIG: Z931954C8C
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione stabili - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PARLANTI SAS DI GIUSEPPE E ROBERTO
    CF: 02263870541
  • F.LLI PARLANTI SAS DI GIUSEPPE E ROBERTO
    CF: 02263870541
CIG: ZB61A99A9F
Oggetto: Fornitura materiale per manutenzione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1823.77
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
CIG: ZB61A99A9F
Oggetto: Fornitura materiale per manutenzione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
CIG: ZB61A99A9F
Oggetto: Fornitura materiale per manutenzione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
CIG: Z191CA0B09
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione stabili comunali - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
CIG: Z191CA0B09
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione stabili comunali - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 901.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
CIG: Z191CA0B09
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione stabili comunali - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PARLANTI SAS DI GIUSEPPE E ROBERTO
    CF: 02263870541
  • F.LLI PARLANTI SAS DI GIUSEPPE E ROBERTO
    CF: 02263870541
CIG: Z191CA0B09
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione stabili comunali - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
CIG: ZBB1AEC0BD
Oggetto: Manutenzione e verifica luci emergenza Caserma dei Carabinieri - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZDB18AF805
Oggetto: Terzo Responsabile e verifica caldaie municipio - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: Z8B1954C5A
Oggetto: Lavori di manutenzione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z8B1954C5A
Oggetto: Lavori di manutenzione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Mobili Snc
    CF: 01124770411
  • Centro Mobili Snc
    CF: 01124770411
CIG: Z8B1954C5A
Oggetto: Lavori di manutenzione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Lupatelli Giovanni
    CF: LPTGNN69C05B352C
  • Ditta Lupatelli Giovanni
    CF: LPTGNN69C05B352C
CIG: Z141A99A19
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
CIG: Z141A99A19
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 755.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
CIG: Z141A99A19
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
  • BEI FLAVIO -SERRAMENTI
    CF: 02158880415
CIG: Z141A99A19
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: Z141A99A19
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 368.85
Somme liquidate: € 368.85
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: Z141A99A19
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione stabili comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 183.60
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Corsini & Corsini BSI SRL
    CF: 02277700973
  • Ditta Corsini & Corsini BSI SRL
    CF: 02277700973
CIG: Z5A1CEA473
Oggetto: Lavori manutenzione stabili vari - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 158.20
Somme liquidate: € 158.20
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta ALVAROGRELLI SERVICE di Perugia
    CF: 03181250543
  • Ditta ALVAROGRELLI SERVICE di Perugia
    CF: 03181250543
CIG: Z781842D70
Oggetto: Manutenzione estintori, idranti, stazioni di pompaggio, porte Rei - Stabili Vari - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1593.00
Somme liquidate: € 796.50
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
CIG: ZA21B1FD5C
Oggetto: Servizio aggiornamento inventario ditta Gies S.r.l. di San Marino - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1891.00
Somme liquidate: € 1270.50
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: ZA21B1FD5C
Oggetto: Servizio aggiornamento inventario ditta Gies S.r.l. di San Marino - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 279.50
Somme liquidate: € 279.50
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERARIO
    CF: 00950501007
  • ERARIO
    CF: 00950501007
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (patrimonio) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 591.00
Somme liquidate: € 591.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z3918532E9
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti elevatori Municipio - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN LIFT SRL
    CF: 03891300406
  • IN LIFT SRL
    CF: 03891300406
CIG: Z071B7A1F9
Oggetto: Sorveglianza sanitaria - LAM Srl - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1618.60
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM S.R.L.
    CF: 00387420417
  • LAM S.R.L.
    CF: 00387420417
CIG: Z951BAA69E
Oggetto: Acquisto DPI - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (patrimonio) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (patrrimonio) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z9D189D4C7
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento scuola materna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 751.74
Somme liquidate: € 751.74
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z9D189D4C7
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento scuola materna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2936.78
Somme liquidate: € 1133.20
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
CIG: Z521B4C821
Oggetto: Gasolio da riscaldamento scuola materna - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
CIG: Z4C197A8FD
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione scuola materna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZA81AF3437
Oggetto: Fornitura materiale per manutenzione scuola materna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZBE1C9EFEF
Oggetto: Acquisto materiale per scuola materna - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 460.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZDB18AF805
Oggetto: Terzo Responsabile e verifica caldaie scuola materna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZEE197A78D
Oggetto: Lavori di manutenzione scuola materna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZD31AF340A
Oggetto: Lavori manutenzione scuola materna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 450.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZD31AF340A
Oggetto: Lavori manutenzione scuola materna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 848.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
CIG: ZD31AF340A
Oggetto: Lavori manutenzione scuola materna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 450.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
CIG: Z751C9F0D9
Oggetto: Lavori scuola materna- Anno 2016
Importo aggiudicato: € 278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
CIG: Z751C9F0D9
Oggetto: Lavori scuola materna- Anno 2016
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
CIG: Z9D189D4C7
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento scuola elementare - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 751.73
Somme liquidate: € 751.73
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z9D189D4C7
Oggetto: n.d.
Importo aggiudicato: € 2936.79
Somme liquidate: € 1133.20
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
CIG: Z521B4C821
Oggetto: Acquisto gasolio riscaldamento scuola elementare - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
CIG: Z9D189D4C7
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento scuola madia - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 751.73
Somme liquidate: € 751.73
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z9D189D4C7
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento scuola madia - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2526.95
Somme liquidate: € 755.45
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
CIG: Z521B4C821
Oggetto: Gasolio riscaldamento scuola media - Anno 2016.
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
CIG: ZA81AF3437
Oggetto: Fornitura materiale manutenzione scuola elementare - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
CIG: Z7D1C27921
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione scuola elementare - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 160.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A R B O S.R.L.
    CF: 01326770417
  • A R B O S.R.L.
    CF: 01326770417
CIG: ZA81AF3437
Oggetto: Fornitura materiale per manutenzione scuola media - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZA81AF3437
Oggetto: Fornitura materiale scuola media - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
CIG: Z461C9DF47
Oggetto: Materiale per scuola media. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: ZDB18AF805
Oggetto: Terzo responsabile e verifica caldaie scuola elementare - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZDB18AF805
Oggetto: Terzo Responsabile e verifica caldaie scuola media - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZEE197A78D
Oggetto: Lavori di manutenzione scuola elementare - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
CIG: ZD31AF340A
Oggetto: Lavori manutenzione scuola elementare - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z751C9F0D9
Oggetto: Lavori scuola elementare - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
CIG: ZEE197A78D
Oggetto: Lavori di manutenzione scuola media - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZD31AF340A
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione scuola media - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 848.00
Somme liquidate: € 848.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
CIG: ZED1C9E02B
Oggetto: Lavori scuola media - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 450.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
CIG: ZA9190C99A
Oggetto: Acquisto carburante per Scuolabus - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 6147.54
Somme liquidate: € 3775.41
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
CIG: ZB11B4381D
Oggetto: Acquisto carburanti automezzi comunali scuolabus - 2° semstre 2016
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
CIG: Z811923170
Oggetto: Acquisto metano mensa scolastica - 1° quadrimestre - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1044.26
Somme liquidate: € 969.22
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z681AE8130
Oggetto: Acquisto gas metano mensa scolastica - 2° Quadrimestre - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 595.08
Somme liquidate: € 103.26
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z811923170
Oggetto: Acquisto metano palestra comunale - 1° quadrimestre - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 539.92
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z681AE8130
Oggetto: Acquisto gas metano palestra - 2° Quadrimestre - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1499.18
Somme liquidate: € 1417.37
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: ZAB193A883
Oggetto: Manutenzione scuolabus - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
CIG: ZB119DA14F
Oggetto: Lavori di riparazione e manutenzione scuolabus - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1862.32
Somme liquidate: € 1862.32
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: ZC21A5F291
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione scuolabus - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: ZC21A5F291
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione scuolabus - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
CIG: ZEE1C14844
Oggetto: Riparazione e manutenzione scuolabus - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1024.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
CIG: ZEE1C14844
Oggetto: Riparazione e manutenzione scuolabus - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 901.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (patrimonio) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3655.00
Somme liquidate: € 3655.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (patrimonio) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 247.70
Somme liquidate: € 247.70
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z9D189D4C7
Oggetto: Acquisto gasolio da riscaldamento teatro e museo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 449.27
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
    CF: 01252710403
CIG: Z521B4C821
Oggetto: Acquisto gasolio riscaldamento Sala Capponi (Teatro) e Museo - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
  • Q8 QUASER S.R.L.
    CF: 06543251000
CIG: Z4C197A8FD
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione Sala Capponi - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZA81AF3437
Oggetto: Acquisto beni e materiale di consumo sala Capponi - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 529.00
Somme liquidate: € 529.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
CIG: Z141842713
Oggetto: Montaggio e smontaggio scenografie La Turba - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 9836.07
Somme liquidate: € 9596.16
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
CIG: ZDB18AF805
Oggetto: Terzo responsabile e verifica caldaie sala Capponi - Museo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: Z3918532E9
Oggetto: Manutenzione mpianti elevatori Museo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN LIFT SRL
    CF: 03891300406
  • IN LIFT SRL
    CF: 03891300406
CIG: ZEE197A78D
Oggetto: Lavori di manutenzione sala Capponi - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZED1C9E02B
Oggetto: Lavori sala Capponi- ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 724.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
CIG: ZED1C9E02B
Oggetto: Lavori sala Capponi- ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
  • SANTINI SIMONCELLI GIANNI
    CF: SNTGNN75E20E256L
CIG: ZDB18AF805
Oggetto: Terzo Responsabile e verifica caldaie impianti sportivi - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: Z4E1BA25AB
Oggetto: Acquisto luminarie natalizie anno 2016
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z4E1BA25AB
Oggetto: Acquisto luminarie natalizie anno 2016
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA LUMINOSA snc
    CF: 02063090415
  • IDEA LUMINOSA snc
    CF: 02063090415
CIG: ZC41BA2714
Oggetto: Spese per luminarie natalizie anno 2016
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: ZC41BA2714
Oggetto: Spese per luminarie natalizie anno 2016
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA LUMINOSA snc
    CF: 02063090415
  • IDEA LUMINOSA snc
    CF: 02063090415
CIG: Z441956847
Oggetto: Acquisto materiale manutenzione parchi e giardini - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 822.52
Somme liquidate: € 822.51
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z7D1A8E785
Oggetto: Fornitura giochi a molla parco pubblico Pontericcioli - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 795.08
Somme liquidate: € 792.75
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZB6195689C
Oggetto: Lavori manutenzione parchi e giardini - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z371A8E748
Oggetto: Lavori di manutenzione del verde urbano - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.15
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
CIG: Z371A8E748
Oggetto: Lavori di manutenzione del verde urbano - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: Z371A8E748
Oggetto: Lavori di manutenzione del verde urbano - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.54
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
CIG: ZA9190C99A
Oggetto: Acquisto carburante automezzi U.T. - Viabilità e infrastrutture stradali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 6885.25
Somme liquidate: € 6719.54
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
CIG: ZB11B4381D
Oggetto: Acquisto carburanti automezzi comunali U.T. ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3606.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
  • Ditta Perioli e Fiorucci & C snc
    CF: 02590660417
CIG: ZDA197FB62
Oggetto: Acquisto materiali per Avversità atmosferiche marzo 2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
CIG: ZDA197FB62
Oggetto: Acquisto materiali per Avversità atmosferiche marzo 2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
CIG: ZDA197FB62
Oggetto: Acquisto materiali per Avversità atmosferiche marzo 2016
Importo aggiudicato: € 696.72
Somme liquidate: € 696.72
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
CIG: ZBD1A5B46E
Oggetto: Acquisto materiale vario per riparazione e manutenzione strade e piazze comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
CIG: ZBD1A5B46E
Oggetto: Acquisto materiale vario per riparazione e manutenzione strade e piazze comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
CIG: ZBD1A5B46E
Oggetto: Acquisto materiale vario per riparazione e manutenzione strade e piazze comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z211C952E7
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione strade e piazze comunali - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 495.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
CIG: Z211C952E7
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione strade e piazze comunali - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Casavecchia S.R.L.S.
    CF: 02571360417
  • Ditta Casavecchia S.R.L.S.
    CF: 02571360417
CIG: ZB91A67190
Oggetto: Acquisto segnaletica stradale - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1619.67
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: Z581997715
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione pubblica illuminazione - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 549.18
Somme liquidate: € 549.18
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
CIG: Z581997715
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione pubblica illuminazione - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 649.36
Somme liquidate: € 649.36
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: ZE41ACC329
Oggetto: Acquisto materiale pubblica illuminazione - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 811.57
Somme liquidate: € 811.57
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z161B48303
Oggetto: Materiale per manutenzione pubblica illuminazione -ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 975.41
Somme liquidate: € 975.41
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z2A1C905E9
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione pubblica illuminazione.
Importo aggiudicato: € 293.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
CIG: ZE71980C9D
Oggetto: Impegno di spesa per ripristino viabilità avversità stmosferiche marzo 2016 -
Importo aggiudicato: € 1696.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
CIG: ZE71980C9D
Oggetto: Impegno di spesa per ripristino viabilità avversità stmosferiche marzo 2016 -
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
  • EDILIZIA PIERETTI SNC DI REMO & FEDERICO
    CF: 00126990415
CIG: Z2B1A5C3FC
Oggetto: Lavori manutenzione e riparazione strade e piazze comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z2B1A5C3FC
Oggetto: Lavori manutenzione e riparazione strade e piazze comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
  • DI MATTEO GENNARO
    CF: DMTGNR70B20D488F
CIG: Z2B1A5C3FC
Oggetto: Lavori manutenzione e riparazione strade e piazze comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
CIG: Z2B1A5C3FC
Oggetto: Lavori manutenzione e riparazione strade e piazze comunali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
  • SEGNALETICA MONTEFELTRO
    CF: 00309640415
CIG: ZAB193A883
Oggetto: Lavori di riparazione e manutenzione automezzi U.T. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1329.58
Somme liquidate: € 512.28
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • P.M.C. di Pascucci Michela
    CF: 02447910411
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • P.M.C. di Pascucci Michela
    CF: 02447910411
CIG: ZAB193A883
Oggetto: Lavori di riparazione e manutenzione automezzi U.T. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 968.51
Somme liquidate: € 968.51
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
CIG: ZAB193A883
Oggetto: Lavori di riparazione e manutenzione automezzi U.T. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 32.72
Somme liquidate: € 32.72
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
CIG: ZBB19DA110
Oggetto: Riparazione automezzi U.T.
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: Z3B1A5E7AC
Oggetto: Impegno di spesa per riparazione autmezzi U.T. Anno 2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: Z3B1A5E7AC
Oggetto: Z3B1A5E7AC
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
CIG: Z3B1A5E7AC
Oggetto: Impegno di spesa per riparazione autmezzi U.T. Anno 2016
Importo aggiudicato: € 809.83
Somme liquidate: € 809.83
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M.C. di Pascucci Michela
    CF: 02447910411
  • P.M.C. di Pascucci Michela
    CF: 02447910411
CIG: Z4C1A80783
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione automezzi U.T. - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
CIG: Z4C1A80783
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione automezzi U.T. - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
  • DEL RE GOMME SNC
    CF: 01409350418
CIG: Z561BF6BF8
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione automezzi U.T. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: Z561BF6BF8
Oggetto: Lavori di manutenzione e riparazione automezzi U.T. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 203.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
CIG: Z0B1BEBDD2
Oggetto: Riparazione e manutenzione automezzi U.T. - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
CIG: ZE61C9C5C5
Oggetto: Manutenzione e riparazione automezzi comunali U.T. - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 855.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI GIUSEPPE DI BARTOLINI GIOVANNI
    CF: 03179750546
  • BARTOLINI GIUSEPPE DI BARTOLINI GIOVANNI
    CF: 03179750546
CIG: Z211C9C4A3
Oggetto: Lavori di manutenzione automezzi comunali U.T. - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 471.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2007
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA BIANCHI
    CF: 00232360412
  • AUTOCARROZZERIA BIANCHI
    CF: 00232360412
CIG: Z211C9C4A3
Oggetto: Lavori di manutenzione automezzi comunali U.T. - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 901.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI GIUSEPPE DI BARTOLINI GIOVANNI
    CF: 03179750546
  • BARTOLINI GIUSEPPE DI BARTOLINI GIOVANNI
    CF: 03179750546
CIG: Z5F1A0E132
Oggetto: Lavori manutenzione pubblica illuminazione - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 9016.39
Somme liquidate: € 4508.20
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z071A84746
Oggetto: Servizio di disinfestazione - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE NATURA SRL
    CF: 02985370549
  • AMBIENTE NATURA SRL
    CF: 02985370549
CIG: ZEE1B61851
Oggetto: Affidamento servizio di derattizzazione - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE NATURA SRL
    CF: 02985370549
  • AMBIENTE NATURA SRL
    CF: 02985370549
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: polizze assicurative (patrimonio) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4216.00
Somme liquidate: € 4216.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (patrimonio- strade) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 186.18
Somme liquidate: € 186.18
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: ZBB1C5062A
Oggetto: Servizio di Protezione Civile - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Durazzi Luigi
    CF: DRZLGU64L10B636W
  • Durazzi Luigi
    CF: DRZLGU64L10B636W
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze asicurative (patrimonio) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 385.31
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (RCT. protezione civile -patrimonio) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: Z5819E9FC6
Oggetto: Polizze assicurative (infortuni protezione civile) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
  • ASS.UNICA SRL-AG.UNIPOL SPA
    CF: 02461030419
CIG: ZEB194AA95
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo - 1° sem.2016
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
  • EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE
    CF: 02143410419
CIG: ZEB194AA95
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo - 1° sem.2016
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZB81B35783
Oggetto: Acquisto beni di consumo per manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2385.08
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
CIG: ZB81B35783
Oggetto: Acquisto beni di consumo per manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 75.41
Somme liquidate: € 75.41
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCUCINE Srl
    CF: 02248190411
  • TECNOCUCINE Srl
    CF: 02248190411
CIG: Z811923170
Oggetto: Acquisto metano Residenza Protetta e Mini Alloggi 1° quadrimestre - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 14430.33
Somme liquidate: € 14373.09
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: Z681AE8130
Oggetto: Acquisto gas metano residenza protetta - 2° Quadrimestre - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 14258.20
Somme liquidate: € 10250.16
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
  • HERA COMM MARCHE SRL
    CF: 02106730415
CIG: ZDB18AF805
Oggetto: Terzo Responsabile e verifica caldaie Residenza Protetta - Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 410.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: Z6D183F587
Oggetto: Canone assistenza e verifica ascensori Casa di Riposo Residenza Protetta - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS Servizi Srl
    CF: 01729590032
  • OTIS Servizi Srl
    CF: 01729590032
CIG: Z6D183F587
Oggetto: Canone assistenza e verifica ascensori Casa di Riposo Residenza Protetta - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN LIFT SRL
    CF: 03891300406
  • IN LIFT SRL
    CF: 03891300406
CIG: Z3918532E9
Oggetto: Manutenzione impianti elevatori Casa di Riposo Residenza Protetta - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN LIFT SRL
    CF: 03891300406
  • IN LIFT SRL
    CF: 03891300406
CIG: Z3E194AA69
Oggetto: Lavori di manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 793.44
Somme liquidate: € 793.44
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
CIG: Z3E194AA69
Oggetto: Lavori di manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 176.55
Somme liquidate: € 176.55
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCUCINE Srl
    CF: 02248190411
  • TECNOCUCINE Srl
    CF: 02248190411
CIG: Z3E194AA69
Oggetto: Lavori di manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: Z3E194AA69
Oggetto: Lavori di manutenzione Residenza Protetta - Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Elettromeccanica FV Snc
    CF: 01169440540
  • Ditta Elettromeccanica FV Snc
    CF: 01169440540
CIG: Z821B356AF
Oggetto: Lavori manutenzione Residenza protetta - Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
  • R.M. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00999220411
CIG: Z821B356AF
Oggetto: Lavori manutenzione Residenza protetta - Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 793.44
Somme liquidate: € 793.44
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
CIG: ZB31C697F6
Oggetto: Lavori di manutenzione Residenza Protetta e Casa di Riposo - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 895.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
  • AUTOSPURGO DI CANDIRACCI FRANCESCO & C
    CF: 02042750410
CIG: Z781842D70
Oggetto: Manutenzione estintori, idranti, stazione di pompaggio, porte Rei - Residenza Protetta , Casa di Riposo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
  • CVR Adriatica SAS
    CF: 01298880418
CIG: Z651B351CF
Oggetto: Impegno di spesa per servizi telematici con la Provincia di Pesaro-Urbino - progetto CSTP - ANNO 2016 -
Importo aggiudicato: € 885.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Provincia di Pesaro e Urbino
    CF: 00212000418
  • Provincia di Pesaro e Urbino
    CF: 00212000418
CIG: Z191D1FC87
Oggetto: Acquisto eliocopie - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNOGRAFICA DI PASCOLINI C. & C. snc
    CF: 01329840548
  • LA TECNOGRAFICA DI PASCOLINI C. & C. snc
    CF: 01329840548
CIG: Z191D1FC87
Oggetto: Acquisto eliocopie - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
CIG: Z191D1FC87
Oggetto: Acquisto eliocopie - Anno 2016
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: Z8C19515B7
Oggetto: Restituzione informatizzata tavole P.R.G. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNOGRAFICA DI PASCOLINI C. & C. snc
    CF: 01329840548
  • LA TECNOGRAFICA DI PASCOLINI C. & C. snc
    CF: 01329840548
CIG: Z8C19515B7
Oggetto: Restituzione informatizzata tavole P.R.G. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 327.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
CIG: Z8C19515B7
Oggetto: Restituzione informatizzata tavole P.R.G. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 778.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: Z1E18F22D0
Oggetto: Assistenza programma regolo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
CIG: Z761C9BC2C
Oggetto: Attrezzature per gli spazi pubblici , Sicurezza e Decoro urbano - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
  • ARGENTINA SRL
    CF: 02098610542
CIG: Z8E1BF366E
Oggetto: Acquisto massa vestiaria - ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
  • Pupita Sport di Pupita Giorgio e figli snc
    CF: 01381130416
CIG: ZEC1C9C85E
Oggetto: Installazione impianto di videosorveglianza. - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 14099.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
  • MILLIWAY SRL
    CF: 03045890542
CIG: Z941B04FF1
Oggetto: Riqualificazione e messa in sicurezza e ripristino viabilità in località Chiaserna - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5737.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
CIG: ZD41CC412A
Oggetto: Viabilità comunale tratto Madonna del carmine - Cai Boci - Casale - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 32020.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
  • Costruzioni Ing.Perfetti Srl
    CF: 02233350418
  • F.LLI Tagnani di Tagnani Fausto & c. snc
    CF: 00990260416
  • Guidarelli Geom. Lanfranco
    CF: GDRLFR48A07B352Q
  • Costruzioni Ing.Perfetti Srl
    CF: 02233350418
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
CIG: Z011AB9AAA
Oggetto: Regimazione idraulica Torrente Tenetra (Completamento lavori affidamento alla Ditta Vernarecci Romano Srl) - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 11056.50
Somme liquidate: € 11056.50
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
CIG: 6368015C35
Oggetto: Regimazione idraulica Torrente Tenetra (PROGETTAZIONE U.T.C.) - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONALE UTC INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE
    CF: 00158390419
  • PERSONALE UTC INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE
    CF: 00158390419
CIG: Z091BAF0A8
Oggetto: Movimento franoso in loc. I Conti (Progetto complementare) - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 10147.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta Tecnorock srl
    CF: 01224260412
  • Ditta Tecnorock srl
    CF: 01224260412
CIG: Z3E1BAF32D
Oggetto: Movimento franoso in loc. I Conti (Incarico Professionale contabilitàn e collaudi) - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dr.Geologo ENRICO GENNARI
    CF: 01481060414
  • Dr.Geologo ENRICO GENNARI
    CF: 01481060414
CIG: ZCB1B0A57B
Oggetto: Movimento franoso in loc. Casale (Completamento lavori affidamento alla Ditta C.M.C. di Carubini Pietro & C. snc) - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4626.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
  • C.M.C. DI CARUBINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00635650419
CIG: Z091B0A623
Oggetto: Movimento franoso in loc. Casale (Incarico di Contabilità e Collaudo al Dott. Poeta Armando) - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1996.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ARMANDO POETA
    CF: 02329810424
  • Ing. ARMANDO POETA
    CF: 02329810424
CIG: Z941B40FF1
Oggetto: Riqualificazione e messa in sicurezza e ripristino viabilità in località Chiaserna - (Aggiudicazione lavori) - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 22951.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
  • Costruzioni Ing.Perfetti Srl
    CF: 02233350418
  • Guidarelli Geom. Lanfranco
    CF: GDRLFR48A07B352Q
  • Vernarecci Romano & C. snc
    CF: 01230780411
CIG: ZCB1928CF5
Oggetto: Lavori manutenzione verde cimiteriale - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: Z411BBA08C
Oggetto: Manutenzione verde cimitero
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: Z89197651C
Oggetto: Convenzione per Servizi Cimiteriali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 10047.72
Somme liquidate: € 10047.22
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: Z481A79D86
Oggetto: Convenzione servizi cimiteriali - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 16627.48
Somme liquidate: € 16627.47
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: Z660FC553E
Oggetto: Servizi cimiteriali e necroscopici I° semestre 2016
Importo aggiudicato: € 6909.94
Somme liquidate: € 3266.81
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: Z101ABB542
Oggetto: Rinnovo servizi cimiteriali e necroscopici - II semestre ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 6909.94
Somme liquidate: € 1408.72
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
  • COOP.SOC. 'BAGOLARO'
    CF: 02446150415
CIG: Z761C9BC2C
Oggetto: Attrezzature cimitero capoluogo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • F.LLI FERRETTI SRL
    CF: 01134420353
  • F.LLI FERRETTI SRL
    CF: 01134420353
CIG: ZC81B28033
Oggetto: Impegno spesa Mostra mercato del cavallo - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 13328.74
Somme liquidate: € 13328.74
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. CENTRO IPPICO LA BADIA
    CF: 02509440414
  • A.S.D. CENTRO IPPICO LA BADIA
    CF: 02509440414
CIG: ZD60D201E0
Oggetto: Fornitura materiale ufficio anagrafe
Importo aggiudicato: € 483.07
Somme liquidate: € 438.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • UFFICIO DEL GOVERNO DI PESARO
    CF: 80006690418
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: 02158300414
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • UFFICIO DEL GOVERNO DI PESARO
    CF: 80006690418
  • TIPOGRAFIA BATTISTELLI
    CF: 02158300414
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese ANUSCA e CECIR
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 169.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CAGLI
    CF: 00146060413
  • COMUNE DI CAGLI
    CF: 00146060413
CIG: Z5011AEE29
Oggetto: Acquisto libri di testo scuola primaria
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1921.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DELLO SCOLARO DI GROSSI FRANCO
    CF: 01264980416
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • LA BOTTEGA DELLO SCOLARO DI GROSSI FRANCO
    CF: 01264980416
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
CIG: 0000000000
Oggetto: Redazione periodico d'informazione "Vivere Cantiano".
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1269.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: Z630EF14FE
Oggetto: Spese per manifestazione Piazza del Gusto
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 10322.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • CROCE ROSSA ITALIANA-COM. LOC. CAGLI A.P.S.
    CF: 02531910418
  • OMNIA COMUNICAZIONI SRL
    CF: 01480440419
  • MIXER ITALIA SRL
    CF: 00983210436
  • PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
  • BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA
    CF: 02260800418
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • DE NARDO ROBERTO
    CF: DNRRRT52C15C352V
  • MARACAIBO DI INES VERONICA URRUTIA
    CF: 01765040439
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00475210423
  • SIAE MANDATARIO CAGLI
    CF: 00987061009
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • ASS.NE IL SOGNO
    CF: 91019310415
  • ASS.NE FORUM DANCE
    CF: 02308370416
  • PUBBLICELLI DI CELLI LUIGI
    CF: 00932490410
  • ASS. CULTURALE SETTEOTTAVI
    CF: 04140230402
  • SPACE COM. S.R.L.
    CF: 03353130549
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • ASS. CULTURALE SETTEOTTAVI
    CF: 04140230402
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • SIAE MANDATARIO CAGLI
    CF: 00987061009
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00475210423
  • PUBLIKOMPASS SPA
    CF: 00847070158
  • PUBBLICELLI DI CELLI LUIGI
    CF: 00932490410
  • OMNIA COMUNICAZIONI SRL
    CF: 01480440419
  • MIXER ITALIA SRL
    CF: 00983210436
  • MARACAIBO DI INES VERONICA URRUTIA
    CF: 01765040439
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ASS.NE FORUM DANCE
    CF: 02308370416
  • ASS.NE IL SOGNO
    CF: 91019310415
  • DE NARDO ROBERTO
    CF: DNRRRT52C15C352V
  • BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA
    CF: 02260800418
  • CROCE ROSSA ITALIANA-COM. LOC. CAGLI A.P.S.
    CF: 02531910418
  • SPACE COM. S.R.L.
    CF: 03353130549
CIG: Z8D0E27BC9
Oggetto: Spese per diffusione immagine Turba
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 973.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA
    CF: 02260800418
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA
    CF: 02260800418
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese per servizi associati ambito sociale - 2014
Importo aggiudicato: € 12217.96
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
  • COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE
    CF: 01081500413
CIG: 0000000000
Oggetto: Compartecipazione T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) Regione Marche
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 136.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIABUS SOC.CONS. A R.L.
    CF: 02108480415
  • ADRIABUS SOC.CONS. A R.L.
    CF: 02108480415
CIG: Z5316A880D
Oggetto: Materiale per feste nazionali e manifestazioni civili ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 194.20
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOMINI MATTEO
    CF: GCMMTT80C26B352J
  • IL GIRASOLE DI ALBERIZIO TATIANA
    CF: 02191160411
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
  • GIACOMINI MATTEO
    CF: GCMMTT80C26B352J
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
  • IL GIRASOLE DI ALBERIZIO TATIANA
    CF: 02191160411
CIG: ZE51774925
Oggetto: Materiale per Ufficio Anagrafe e Stato Civile - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 133.50
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale per Elezioni Regionali 31/05/2015 - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 766.43
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z2A181A3EF
Oggetto: PROGRAMMA INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO ANUSCA - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6615512B4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 85.97
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
CIG: 4623160053
Oggetto: Acquisto Generi Alimentari Mensa Scolastica - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5091.22
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MARR SPA - FIL. SFERA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA - FIL. SFERA
    CF: 02686290400
CIG: ZD913D565C
Oggetto: Acquisto carburante per Scuolabus - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8323.89
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GONZALES MADRID MANUEL - IMPIANTO TAMOIL
    CF: 02367560543
  • BURANI EMANUELE - Distributore ESSO
    CF: 02558570418
  • BURANI EMANUELE - Distributore ESSO
    CF: 02558570418
  • GONZALES MADRID MANUEL - IMPIANTO TAMOIL
    CF: 02367560543
CIG: 4623178F29
Oggetto: Acquisto Carne e Salumi per Mensa Scolastica - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1904.09
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • F.LLI RAGNI SNC
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI SNC
    CF: 00115450413
CIG: 46231854F3
Oggetto: Acquisto Frutta e Verdura per Mensa Scolastica - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1248.85
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AGOSTINELLI LUCIANA & C. SNC
    CF: 02000750410
  • ORTOFRUTTA AGOSTINELLI DI CECCARINI SALVATORE
    CF: 02575740416
  • AGOSTINELLI LUCIANA & C. SNC
    CF: 02000750410
  • ORTOFRUTTA AGOSTINELLI DI CECCARINI SALVATORE
    CF: 02575740416
CIG: ZBB13D5719
Oggetto: Acquisto Pane e Prodotti da Forno Mensa Scolastica - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 156.10
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
CIG: Z0F147B3F8
Oggetto: Materiali pulizia per mensa scolastica - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2123.49
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI PAOLO S.R.L.
    CF: 01325860417
  • MURATORI PAOLO S.R.L.
    CF: 01325860417
CIG: 46231919E5
Oggetto: Appalto alla Cooperativa per servizio Mensa Scolastica - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 35600.00
Somme liquidate: € 23271.77
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.
    CF: 00459560421
  • COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.
    CF: 00459560421
CIG: ZDC13D5630
Oggetto: Riparazione e Manutanzione di Scuolabus - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7297.04
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • AUTOCARROZZERIA BIANCHI
    CF: 00232360412
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
  • A.C.I. DELEGAZIONE DI CAGLI
    CF: 01156740415
  • A.C.I. DELEGAZIONE DI CAGLI
    CF: 01156740415
  • AUTOCARROZZERIA BIANCHI
    CF: 00232360412
  • F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC
    CF: 01064440413
  • OFF.MECC. EUGUBINA MATTIACCI & CECCHETTI SNC
    CF: 00670600410
CIG: Z7913ED361
Oggetto: Periodico Vivere Cantiano - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1593.60
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVAGNOLI GUIDO
    CF: 02589530415
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • GIOVAGNOLI GUIDO
    CF: 02589530415
CIG: Z6913ED202
Oggetto: MANIFESTA "LA PIAZZA DEL GUSTO" - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 530.70
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: ZE715DF2E7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER ESTATE CANTIANESE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6913ED202
Oggetto: Manifestazione La Piazza del Gusto - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10532.84
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENA FRANCO
    CF: MRNFNC60E11B636L
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • CROCE ROSSA ITALIANA-COM. LOC. CAGLI A.P.S.
    CF: 02531910418
  • OMNIA COMUNICAZIONI SRL
    CF: 01480440419
  • MIXER ITALIA SRL
    CF: 00983210436
  • CONSORZIO TERRE ALTE
    CF: 02228420416
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • SIAE MANDATARIO CAGLI
    CF: 00987061009
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • ASS.NE IL SOGNO
    CF: 91019310415
  • ASS.NE FORUM DANCE
    CF: 02308370416
  • NICOLINI GIULIA
    CF: NCLGLI89S49G479W
  • RADIO ESMERALDA SRL
    CF: 00978540417
  • CLASS ITALY COMUNICATION SRLS
    CF: 02572450415
  • ON AIR SRL
    CF: 01832070435
  • SEVERINI ALBERTO
    CF: SVRLRT68A26I608G
  • ASS.NE FORUM DANCE
    CF: 02308370416
  • ASS.NE IL SOGNO
    CF: 91019310415
  • CLASS ITALY COMUNICATION SRLS
    CF: 02572450415
  • CONSORZIO TERRE ALTE
    CF: 02228420416
  • CROCE ROSSA ITALIANA-COM. LOC. CAGLI A.P.S.
    CF: 02531910418
  • IL BOSCO DEL GUFO
    CF: 02486780410
  • MIXER ITALIA SRL
    CF: 00983210436
  • MORENA FRANCO
    CF: MRNFNC60E11B636L
  • NICOLINI GIULIA
    CF: NCLGLI89S49G479W
  • OMNIA COMUNICAZIONI SRL
    CF: 01480440419
  • ON AIR SRL
    CF: 01832070435
  • RADIO ESMERALDA SRL
    CF: 00978540417
  • SEVERINI ALBERTO
    CF: SVRLRT68A26I608G
  • SIAE MANDATARIO CAGLI
    CF: 00987061009
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: Z8E154D4EE
Oggetto: MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITI INTERNET - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 924.11
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: ZE715DF2E7
Oggetto: Spese per Estate Cantianese - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3044.95
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONELLI GABRIELE
    CF: NTNGRL64C22I472O
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • PERFORMANCE SOUND
    CF: 03692510401
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • ANTONELLI GABRIELE
    CF: NTNGRL64C22I472O
  • ASTRALMUSIC SRL
    CF: 02650160423
  • B T TECNOFORNITURE SNC
    CF: 01036980413
  • PERFORMANCE SOUND
    CF: 03692510401
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. SERVIZI DIVERSI - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVITA' PUBBLICITARIE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 4623160053
Oggetto: Acquisto Generi Alimentari Residenza Protetta ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 49000.00
Somme liquidate: € 39707.55
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MARR SPA - FIL. SFERA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA - FIL. SFERA
    CF: 02686290400
CIG: 4623178F29
Oggetto: Acquisto Carne e Salumi per Residenza Protetta ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20290.16
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • F.LLI RAGNI SNC
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI SNC
    CF: 00115450413
CIG: 46231854F3
Oggetto: Acquisto Frutta e Verdura per Casa di Riposo ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 13011.79
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AGOSTINELLI LUCIANA & C. SNC
    CF: 02000750410
  • ORTOFRUTTA AGOSTINELLI DI CECCARINI SALVATORE
    CF: 02575740416
  • AGOSTINELLI LUCIANA & C. SNC
    CF: 02000750410
  • ORTOFRUTTA AGOSTINELLI DI CECCARINI SALVATORE
    CF: 02575740416
CIG: Z7113D56C3
Oggetto: Acquisto Pane e Prodotti da Forno per Residenza Protetta ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 456.96
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
CIG: ZF813D56DF
Oggetto: Acquisto vino per Residenza Protetta ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4089.20
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL VINO DI BARBIERI PAOLA & C. SNC
    CF: 02238620419
  • CASA DEL VINO DI BARBIERI PAOLA & C. SNC
    CF: 02238620419
CIG: 3769162ADE
Oggetto: Appalto alla Cooperativa per servizi Diversi Residenza Protetta ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 954000.00
Somme liquidate: € 633593.95
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.
    CF: 00459560421
  • COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.
    CF: 00459560421
CIG: Z771AF250C
Oggetto: Forniture per feste nazionali e cerimonie civili ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 396.90
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
  • I FIORI DI TITTY
    CF: 02357750419
CIG: ZC71D442C3
Oggetto: MATERIALE E STAMPATI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE SRL
    CF: 01494210410
CIG: Z631B7F694
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER REFERENDUM 17/04/2016 - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 127.49
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z631B7F694
Oggetto: Acquisto materiali per referendum del 04/12/2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 378.20
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z921C086D4
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE SPECIALISTICO PER STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 349.81
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E.GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z2819E8617
Oggetto: REALIZZAZIONE PERIODICO "VIVERE CANTIANO" - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1549.70
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVAGNOLI GUIDO
    CF: 02589530415
  • GIOVAGNOLI GUIDO
    CF: 02589530415
CIG: Z2819E8617
Oggetto: REALIZZAZIONE PERIODICO "VIVERE CANTIANO" - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1055.30
Somme liquidate: € 1055.30
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: Z4C1C1D2F8
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1898.23
Somme liquidate: € 1898.23
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
  • IL REGISTRO SNC
    CF: 01460790411
CIG: Z4C1C1D2F8
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 108.07
Somme liquidate: € 108.07
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA DELLO SCOLARO DI GROSSI FRANCO
    CF: 01264980416
  • LA BOTTEGA DELLO SCOLARO DI GROSSI FRANCO
    CF: 01264980416
CIG: Z4C1C1D2F8
Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 29.69
Somme liquidate: € 29.69
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA PIERINI D. & C. SNC
    CF: 01726040544
  • CARTOLIBRERIA PIERINI D. & C. SNC
    CF: 01726040544
CIG: 4623160053
Oggetto: GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 3544.20
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARR SPA - FIL. SFERA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA - FIL. SFERA
    CF: 02686290400
CIG: 4623178F29
Oggetto: CARNE E SALUMI PER MENSA SCOLASTICA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1534.24
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.LLI RAGNI SNC
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI SNC
    CF: 00115450413
CIG: 46231854F3
Oggetto: FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 937.58
Somme liquidate: € 937.58
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ORTOFRUTTA AGOSTINELLI DI CECCARINI SALVATORE
    CF: 02575740416
  • ORTOFRUTTA AGOSTINELLI DI CECCARINI SALVATORE
    CF: 02575740416
CIG: ZDB192E0B0
Oggetto: Acquisto Pane e Prodotti da Forno per Mensa Scolastica - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 137.23
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
CIG: ZF21909C91
Oggetto: MATERIALE DI PULIZIA PER MENSA E LOCALI SCOLASTICI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 877.17
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI PAOLO S.R.L.
    CF: 01325860417
  • MURATORI PAOLO S.R.L.
    CF: 01325860417
CIG: ZF21909C91
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
  • DI TUTTO DI GIA' SAS
    CF: 02217630413
CIG: 46231919E5
Oggetto: APPALTO PER SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA - ANNO 2016 COOSS MARCHE
Importo aggiudicato: € 22860.44
Somme liquidate: € 22860.44
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.
    CF: 00459560421
  • COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.
    CF: 00459560421
CIG: ZEA1B3FEEC
Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - COOP. ARCOBALENO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Arcobaleno Società Cooperativa Sociale
    CF: 01257580413
  • Arcobaleno Società Cooperativa Sociale
    CF: 01257580413
CIG: Z5319E7A26
Oggetto: DIFFUSIONE IMMAGINE "LA TURBA" - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 439.28
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: Z921AD7BF0
Oggetto: ESTATE CANTIANESE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 464.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: Z921AD7BF0
Oggetto: ESTATE CANTIANESE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 506.30
Somme liquidate: € 506.30
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA VISPI E ANGELETTI DI ANGELETTI GIULIANO
    CF: 03347590543
  • TIPOGRAFIA VISPI E ANGELETTI DI ANGELETTI GIULIANO
    CF: 03347590543
CIG: Z0E1AF2B10
Oggetto: ATTIVITA' PUBBLICITARIE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISIBILIO DI MAURIZIO BOLOGNINI
    CF: 02164250421
  • VISIBILIO DI MAURIZIO BOLOGNINI
    CF: 02164250421
CIG: Z921AD7BF0
Oggetto: ESTATE CANTIANESE SERVIZI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1701.00
Somme liquidate: € 946.32
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: Z921AD7BF0
Oggetto: ESTATE CANTIANESE SERVIZI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHOLA CANTORUM S.DOMENICO LORICATO
    CF: 91022490410
  • SCHOLA CANTORUM S.DOMENICO LORICATO
    CF: 91022490410
CIG: Z921AD7BF0
Oggetto: ESTATE CANTIANESE SERVIZI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE SETTEOTTAVI
    CF: 04140230402
  • ASS. CULTURALE SETTEOTTAVI
    CF: 04140230402
CIG: Z921AD7BF0
Oggetto: ESTATE CANTIANESE SERVIZI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 845.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE TUTTISUONI
    CF: 03161060540
  • ASSOCIAZIONE TUTTISUONI
    CF: 03161060540
CIG: Z921AD7BF0
Oggetto: ESTATE CANTIANESE SERVIZI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE POP MAKER
    CF: 91161860407
  • ASSOCIAZIONE POP MAKER
    CF: 91161860407
CIG: ZE11D1D83B
Oggetto: SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA VISPI E ANGELETTI DI ANGELETTI GIULIANO
    CF: 03347590543
  • TIPOGRAFIA VISPI E ANGELETTI DI ANGELETTI GIULIANO
    CF: 03347590543
CIG: 4623160053
Oggetto: GENERI ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO, RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 60500.00
Somme liquidate: € 45466.27
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARR SPA - FIL. SFERA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA - FIL. SFERA
    CF: 02686290400
CIG: 4623178F29
Oggetto: CARNE E SALUMI PER CASA DI RIPOSO, RESIDENZA PROTETTA PER ANZAINI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 21554.08
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • F.LLI RAGNI SNC
    CF: 00115450413
  • F.LLI RAGNI SNC
    CF: 00115450413
CIG: 46231854F3
Oggetto: FRUTTA E VERDURA PER CASA DI RIPOSO, RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 20700.00
Somme liquidate: € 16912.38
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ORTOFRUTTA AGOSTINELLI DI CECCARINI SALVATORE
    CF: 02575740416
  • ORTOFRUTTA AGOSTINELLI DI CECCARINI SALVATORE
    CF: 02575740416
CIG: ZB6192E376
Oggetto: Acquisto Pane e Prodotti da Forno per Casa di Riposo Residenza Protetta - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 964.97
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
CIG: ZB6192E376
Oggetto: PANE E PRODOTTI DA FORNO PER CASA DI RIPOSO - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
  • FORNO A LEGNA K2 DI ROMITELLI A. & C
    CF: 02404930410
CIG: Z0A192E525
Oggetto: Acquisto vino per Casa di Riposo Residenza Protetta - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1670.40
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL VINO DI BARBIERI PAOLA & C. SNC
    CF: 02238620419
  • CASA DEL VINO DI BARBIERI PAOLA & C. SNC
    CF: 02238620419
CIG: 3769162ADE
Oggetto: APPALTO PER SERVIZI DIVERSI CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 964000.00
Somme liquidate: € 801752.63
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.
    CF: 00459560421
  • COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.
    CF: 00459560421
CIG: Z0619E966B
Oggetto: Acquisto materiali per manifestazione PIAZZA DEL GUSTO - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 536.80
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
  • TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA
    CF: 02327170417
CIG: Z0619E966B
Oggetto: Acquisto materiali per manifestazione PIAZZA DEL GUSTO - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: Z0619E966B
Oggetto: Manifestazione Piazza del Gusto - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORENA FRANCO
    CF: MRNFNC60E11B636L
  • MORENA FRANCO
    CF: MRNFNC60E11B636L
CIG: Z0619E966B
Oggetto: Acquisto materiali per manifestazione PIAZZA DEL GUSTO - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 740.54
Somme liquidate: € 740.54
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z0619E966B
Oggetto: Manifestazione Piazza del Gusto - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1322.48
Somme liquidate: € 1322.48
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA COMUNICAZIONI SRL
    CF: 01480440419
  • OMNIA COMUNICAZIONI SRL
    CF: 01480440419
CIG: Z0619E966B
Oggetto: Manifestazione Piazza del Gusto - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
  • ECONOMO COMUNALE PERIOLI GIUSEPPE
    CF: PRLGPP57R29B636D
CIG: Z0619E966B
Oggetto: Manifestazione Piazza del Gusto - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO ESMERALDA SRL
    CF: 00978540417
  • RADIO ESMERALDA SRL
    CF: 00978540417
CIG: 105023001
Oggetto: Manifestazione Piazza del Gusto - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 756.40
Somme liquidate: € 756.40
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASS ITALY COMUNICATION SRLS
    CF: 02572450415
  • CLASS ITALY COMUNICATION SRLS
    CF: 02572450415
CIG: Z0619E966B
Oggetto: Manifestazione Piazza del Gusto - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERONICA MY RADIO SRL
    CF: 02481360416
  • VERONICA MY RADIO SRL
    CF: 02481360416
CIG: Z0619E966B
Oggetto: Manifestazione Piazza del Gusto - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.ZIONE PROM.NE SOCIALE "I DARWINISTI"
    CF: 02697510424
  • ASS.ZIONE PROM.NE SOCIALE "I DARWINISTI"
    CF: 02697510424